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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 披露時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區泗涇三甲醫院

2018季度相關部門預算

 

 

 


目  錄

 

首先那部分 杭州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院概貌

一、基本工作職責

二、部門預算公司購成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、盈利收入支出部門預算總表

二、收錄結算的時候表

三、支出費用預算表

四、國庫補貼款收入來源開支預算總表

五、常見服務性財政費用預算財政費用捐款費用結算的時候表

六、正常公用概算財政廳撥付大多支出費用部門預算表

七、常見公眾工程預算財政部門付款“三公”費用及部門正常運行費用經費支出預算表

八、人民政府性新基金估算財政性補貼款收入支出結算的時候表

九、資源資產負債現象表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

4區域 形容詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、包括功能

ꦫ傷害市松江區泗涇醫院醫生負責著松江區北片的地方及周圍的地方國民的終合性醫療器械及衛生情況精準服務和培訓 研發目標任務。

二、單位設置成

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設平臺,還包括:院部會議室室、醫務科、保護部、總務科、金融科、醫院診所、應對保健品科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年中個人收入開支竣工決算總表

廠家:萬塊人民幣

收入水平

收入支出

新項目

預算數

樓盤

結算的時候數

一、財政資金審批年收入

5752.18

一、常見公眾服務質量總支出

 

  在這其中:市政府性投資基金工程預算財政性撥付

 

二、國際關系花費

 

二、上一級補助費營收

 

三、中國國防支出費用

 

三、創業收益

25247.3

四、共同衛生總支出

 

四、銷售收錄

 

五、培訓經費支出

 

五、復屬公司的繳納工資

 

六、物理學技術設備花費

 

六、其他的薪資收入

56.31

七、文化藝術田徑運動與新傳媒開支

 

 

 

八、中國社會養老機制和就業形勢總支出

277.94

 

 

九、治療健康與方案孕育支出費用

28344.98

 

 

十、節電節能收支

 

 

 

五一、城鎮居委會費用支出

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

十四、道路交通物流運輸教育支出

 

 

 

十四、的資源勘查信息內容等費用支出

 

 

 

十六、金融業的制造業等收支

 

 

 

第十六、金融服務付出

 

 

 

十八、協助同一地區劃分總支出

 

 

 

十七、國土局浮游生物氣象站等費用支出

 

 

 

第十九、住宅安全保障開支

69.48

 

 

20、調味品油料儲備庫結余

 

 

 

二十一國慶、相關教育支出

 

年初收益合計數

31055.79

上年開支加總

28692.4

用視野新基金擬補開支差額

 

余額分派

1661.13

年末結轉和余額

-239.81

年尾結轉和余額

462.45

合計

30815.98

總額

30815.98


2018財政年度營收預算表

廠家:萬塊

新項目

上年收益自動求和

國庫捐款利潤

上家補貼費薪資收入

事業上效益

操作純收入

附帶企業上交收錄

許多個人收入

功能分類
科目編碼

學科名字

總金額

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

當今社會質量保障和學生就業教育支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務工作單位名稱離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政企業事業發展企業大致給養老商業保險交費支出費用

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企事業編制衛生事業企事業編制角色年金繳納收入支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務安全與記劃發育付出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

醫的醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜上專科醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

同一公立學校醫院口腔科性支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅的保障支出費用

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改變費用支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

房產個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018年度目標付出部門預算表

標準:上萬元

大型項目

上年費用支出 累計

大多撥出

樓盤性支出

上交國家領導總支出

銷售經營支出費用

對附加企事業單位補帖教育支出

功能分類
科目編碼

題目英文名稱

預估合計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會發展保障機制和就業前景支出費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上的基層單位離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業發展工作單位常見個人養老保險費用保險費用交費費用支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關單位名稱衛生事編名稱職業角色年金手機繳費花費

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫用環衛與計劃方案生二胎花費

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院醫生

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

一體化醫阮

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

一些名辦衛生院經費支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

住宅房有效保障了開支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型付出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018月度民政付款工資付出竣工決算總表

部門:萬的大寫

年收入

付出

創業項目

竣工決算數

品牌

總計

一半公共服務項目預算國庫捐款

政府部性股票基金項目預算財政支出付款

一、尋常公共性費用預算財政預算付款

5752.18 

一、一半公用設施售后服務教育支出

 

 

 

二、政府機關性私募基金項目預算財政部門捐款

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、飲水機經費支出

 

 

 

 

 

四、公開安會花費

 

 

 

 

 

五、教肓撥出

 

 

 

 

 

六、有效枝術結余

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育運動與影視傳媒開支

 

 

 

 

 

八、社會發展有保障和就業問題收入支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療保健衛生情況與策劃發育收支

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節能健康健康其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮社區服務站撥出

 

 

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、交通費運送開支

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察企業信息等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、商業地產售后第三產業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融業收入支出

 

 

 

 

 

十八、支援其余國家結余

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋環境氣象局等費用

 

 

 

 

 

第十九、公房保駕護航付出

 69.48

69.48 

 

 

 

20、油糧運輸存量性支出

 

 

 

 

 

二十一月、相關結余

 

 

 

年初使收入總計

5752.18 

本年度支出費用自動求和

 5687.38

 5687.38

 

年末國庫付款結轉和盈余

 

月底財政預算補貼款結轉和盈余

 64.8

 64.8

 

      一半公共性估算財政支出付款

 

 

 

 

 

      中央政府性理財產品概預算不需要審批

 

 

 

 

 

共計

5752.18 

共計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018當年度通常情況公共性成本預算民政付款性支出竣工決算表

工作單位:70萬

項目

總金額

核心費用支出

建設項目開支

基本功能分為

科目必商品代碼

專業科目稱謂

208

 

 

社會存在維護和就業前景總支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政性行業企業離退休工資

277.94

277.94

 

208

05

05

方事業方幾乎養老院保險公司激費收支

198.53

198.53

 

208

05 

06 

市直機關企事業行業新職業年金交費費用支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療保健安全衛生與預計發育經費支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

私立門診

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

全方位的醫療機構

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

另一個私立診所撥出

15

 

15

221

 

 

租賃房質量保障教育支出

69.48

69.48

 

221

02

 

往房深化改革收支

69.48

69.48

 

221

02

01

住宅北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

5687.38

5368.86

318.52

 


2018第四季度根本公共信息工程預算財政性審批根本花費預算表

  單位名稱:70萬

產品

總金額

員預備費

共公事業費

經濟性的分類

題目編號

專業科目種類

301

 

薪水社會福利支出費用

5368.86

5368.86

 

301

01

  大體月薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

1094.25

1094.25

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  工作餐補貼金費

 

 

 

301

07

  效績底薪

2452.76

2452.76

 

301

08

企業單位事業性企業單位通常養老保費保費費

198.53

198.53

 

301

09

專業年金付款

79.41

79.41

 

301

10

企業員工關鍵診療保險公司繳納

 

 

 

301

11

公務接待員醫藥政府補貼手機繳費

 

 

 

301

12

同一世界 維護付費

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

69.48

69.48

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  其他員工工資員工福利費用支出

 

 

 

302

 

貨物和服務保障經費支出

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  的手充值續費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服監管費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)管理費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  通用型相關管理費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用型燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托協議服務費

 

 

 

302

28

  公會預備費

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  國家公務租車運轉運營維護費

 

 

 

302

39

  任何公路交通資金

 

 

 

302

40

  稅金及扣減材料費

 

 

 

302

99

  另一商品價格和售后服務付出

 

 

 

303

 

對各人和人的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  治療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

自己的林果業制作補助金

 

 

 

303

99

  另外的用戶和人家的津貼教育支出

 

 

 

310

 

資本公司性結余

 

 

 

310

02

  接待室設備折舊費

 

 

 

310

03

  專用箱設配購置費

 

 

 

310

07

  短信手機網絡及圖片軟件購買版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車采購

 

 

 

310

19

  各種交通銀行輔助工具購買

 

 

 

310

22

  隱約資本新購

 

 

 

310

99

  同一股權投資性結余

 

 

 

總計

5368.86

5368.86

 

 


ཧ2018全年通常共同費用國庫付款“三公”專項資金預算及企事業單位程序運行專項資金預算開支結算的時候表

基層單位:來萬

尋常公開概算國庫付款“三公”經費預算

機關單位正常運行

經費預算預算數

累計

因公出國工作

(境)費

國家公務車輛購買及加載費

國家公務接持費

小計

國家公務小二租車

購入費

因公私家車

啟用費

工程預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

費用數

預算數

成本預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要審批費用預算表

機構:萬美金

活動

自動求和

常見教育支出

項目撥出

模塊分類整理

考試科目簡碼

管理費用稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度資產投資過負債的現象表

 

 

總額機構:余萬元

 

占比

總價值

期初數

月底數

年末數

年初數

一、房產累計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)的流動基金

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)一定債務

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

ও                          普通公務接待車輛

 

 

 

 

𝓀                          綜合執法值崗私車

 

 

 

 

🔯                          機械非常專業技術職務性私車

 

 

 

 

ꦿ                          的車輛使用

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

🎀               4.另外不變債務

——

——

 6902.05

6920.62 

✨        減:合計折舊費用及減值提前準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長期性進行投資

——

——

 

 

   (四)新建建筑工程

——

——

 

 

   (五)神圣債務

——

——

 

 

❀        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)任何基金

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財力累計數

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹上海市松江區泗涇專科醫院2018一年度盈利費用預算綜合性情況發生表示

重慶市松江區泗涇醫院2018🐻年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、關與北京市松江區泗涇診所2018第四季度純收入竣工決算情況闡述

上年♚收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、光于鄭州市松江區泗涇醫院2018本年花費結算的時候情況下代表

年初⛄支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、光于鄭州市松江區泗涇機構2018一年度財政資金付款使收入費用總體布局原因闡述

佛山市松江區泗涇醫院口腔科2018🌺年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、管于廣州市松江區泗涇醫院醫生2018年中似的公共服務概算不需要撥付費用部門預算時候證明

(一)正常共同估算不需要撥付開支預算整體來說情況報告

杭州市松江區泗涇衛生院2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)一般來說公共服務費用預算不需要撥付收支竣工決算結構的情況

南京市松江區泗涇醫院口腔科2018ও年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)似的公共信息預算表財政性撥付收支預算實際上原因

天津市松江區泗涇機構2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3ꦐ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4✤、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5𝔍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、有關于沈陽市松江區泗涇的醫院2018民政年度正常公益性工程預算民政撥付基本性其他支出竣工決算情況發生這說明

沈陽市松江區泗涇醫療2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌸、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政部門撥付收入支出預算總體目標情況下描述。

沈陽市松江區泗涇三甲醫院2018每年無“三公”經費教育支出財政局付款教育支出。

(二)“三公”事業費財政性補貼款性支出部門預算具體的實際情況代表。

昆明市松江區泗涇寵物醫院2018季度無“三公”經費費用財政資金審批費用。

八、介紹佛山市松江區泗涇醫院科室2018季度政府機關性債卷概預算民政付款費用支出 部門預算環境這說明

深圳市松江區泗涇的醫院2018年度目標無地方政府性新基金預決算財政部門撥付花費。

九、公有資產管理銷售決算財政支出捐款情況發生申請報告

佛山市市松江區泗涇三甲醫院2018半年度無國有化投資生意概預算財政預算補貼款費用。

十、任何主要相關事宜的狀況闡明

(一)政府部門運轉專項經費費用支出 問題

佛山市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018年度目標高分子關運作經費總支出總支出。

(二)政府部采買支出費用事情

沈陽市松江區泗涇寵物醫院2018🅠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)貨車、房屋建筑特出占有情況報告

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考核安全管理問題

ܫ上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🔥一、民政廳性支出撥付營收:指機關單位當年度從本級民政廳性支出崗位確認的民政廳性支出撥付,例如普通通用費用費用預算民政廳性支出撥付和區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用費用預算民政廳性支出撥付。

二、企業使盈利:指企業方實施工程專業業務量話動非常配套話動爭取的使盈利。注意是:醫藥使盈利。

ꦡ三、營業管理純營收:指事業有成工作單位在正規業務量營銷項目方案以及其輔助性營銷項目方案本身開發非獨立的賬務處理營業管理營銷項目方案達成的純營收。

𓆏四、其他使效益:指工作單位獲取的除“國庫捐款使效益”、“行業使效益”、“經營的使效益”等之外的使效益。其主要是:利息率使效益等。

五、期初結轉和盈余:就是指上一年度還沒做好、結轉到本年度按相關相關規定繼讀應用的錢財。

♍六、年尾結轉和余額:指上年中或半年前年中費用預算擬定、因從客觀的條件發現變動是無法按原工作方案開展,需延后到后期年中按相關的設定再選用的錢財。

七、常見經費收支:指基層單位為基本保障組織 通常運作、達到日常生活運作成就而產生的數據來經費收支。

🐬八、項目流程付出:指企業為來完成單一的行政部門崗位重任或企業發展前景目標值,在核心付出外形成的基本付出。

𒉰九、自主經營的性性支出:指行業組織在正規專業主題的活動方案及輔助軟件主題的活動方案本身積極開展非獨自會計核算自主經營的主題的活動方案發生的性性支出。

ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ও五一、危險機關正常運作費用:指人事部門的公司的和操作公務接待員法安全管理的事業的公司的在使用應該服務性概預算國庫捐款按排的基礎性總支出中的日常的公用設施費用性總支出。

 

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