傷害市松江區永豐道路街道辦事處干凈衛生服務質量機構
2018半年度政府部門結算的時候
目 錄
第1 一些 成都市松江區永豐特別特別安全衛生功能中心局情況
一、主耍職能作用
二、部分部門預算企業單位造成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤其他支出部門預算總表
二、收錄竣工決算表
三、花費預算表
四、財政廳捐款薪資費用支出 預算總表
五、通常公共性費用預算財政性審批其他支出竣工決算表
六、一般的公開概算財政部門補貼款常見花費竣工決算表
七、一般的公開財政廳預算財政廳審批“三公”接待費及工商登記工作接待費支出費用部門預算表
八、人民政府性股票基金工程預算財政局捐款總支出部門預算表
九、資金過負債的前提表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三個部分 代詞說明
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、大部分功能
൩保護本地網區的常規醫遼、種類病單發病的康復手術治療康復護理、找回期病員的康復手術治療手術治療與康復手術治療康復護理、共公食品衛生應對與健康養生能力。
二、公司快速設置
🐼按照所訴崗位工作職責,蘇州市松江區永豐街道辦事處片區環境衛生服務項目核心設獨立設置系統,包擴:企業值班室、醫務科、防范保健養生科、財務工作科、醫院門診、重癥監護室及6個清潔工作站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年部門竣工決算表
2018季度個人收入教育支出結算的時候總表
單位名稱:萬余元
收入水平 |
教育支出 |
||
新項目 |
預算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、財政性補貼款創收 |
3265.85 |
一、平常公眾服務保障其他支出 |
|
但其中:部門性貨幣基金費用財政性捐款 |
|
二、外交史撥出 |
|
二、領導補貼工資收入 |
158.47 |
三、國防科技性支出 |
|
三、教育事業效益 |
2570.23 |
四、共同安會收支 |
|
四、銷售經營納入 |
|
五、教育培訓支出費用 |
3.82 |
五、附屬行業上交國家薪水 |
|
六、合理技巧教育支出 |
|
六、另一個收錄 |
625.35 |
七、藝術體育足球與影視傳媒開支 |
|
|
|
八、社會中質量保障和就業問題開支 |
521.27 |
|
|
九、醫療保健清潔與計劃書生小孩其他支出 |
5700.48 |
|
|
十、工業節能健康付出 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處性支出 |
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
第十三、出行裝卸搬運經費支出 |
|
|
|
十四、資原勘查信息內容等收支 |
|
|
|
二十、商業地產安全夜場服務等總支出 |
|
|
|
十五、金融經濟經費支出 |
|
|
|
二十七、扶持其它的地區花費 |
|
|
|
十七、國土局海底氣象條件等總支出 |
|
|
|
黨的十九、往房基本保障撥出 |
122.08 |
|
|
三十五、油糧東西儲備庫費用支出 |
|
|
|
二十一月、其余其他支出 |
|
年初效益合計數 |
6619.90 |
上年經費支出總計 |
6347.65 |
用行業基金投資補救出入差額 |
|
盈余分配比例 |
272.25 |
今年初結轉和節余 |
|
年終結轉和節余 |
|
總結 |
6619.90 |
總結 |
6619.90 |
2018半年度純收入結算的時候表
基層單位:萬元左右
頂目 |
本年度盈利自動求和 |
民政撥付薪資收入 |
上家補貼薪資收入 |
事業單位純收入 |
運營工資收入 |
付屬方繳納創收 |
其余納入 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育輔導支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的學校撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個育兒教育支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的質量保障和就業形勢費用 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事行業離退休之 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心工作單位離提前退休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的基層單位一般給養老商業保險交費其他支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政工作單位衛生事業工作單位專職年金納費費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務清潔衛生與規劃二孩經費支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療保健安全機購 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺健康組織機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的面層整形食品衛生結構支出費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性環保工作 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業機關單位機關單位治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障撥出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018財政年度支出費用部門預算表
單位名稱:多萬元
建設項目 |
上年結余合計數 |
根本性支出 |
建設項目收入支出 |
繳納領導費用支出 |
經營者開支 |
對復屬標準補貼金費用支出 |
||||
功能分類 |
學科命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的學校教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教育培訓撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障機制和自主創業經費支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業部門離養老 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野公司離退休之 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業標準基本性健康個人養老保險費用手機繳費開支★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業工作單位網絡職業年金付款結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環衛與計劃書生孩開支 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥環保單位 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務站衛生學系統 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層組織治療安全組織機構開支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環境衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公眾衛生管理服務保障 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性基層單位醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障了支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018每年民政撥付薪資花費部門預算總表
政府部門:余萬元
薪資 |
其他支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
產品 |
加總 |
一樣 公益性概預算財政部門撥付 |
縣政府性股票基金決算財政性撥付 |
一、基本共公估算財政資金補貼款 |
3265.85 |
一、基本上公益性售后服務收支 |
|
|
|
二、相關部門性基金投資費用預算財政支出捐款 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、防御總支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接性支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學性科技其他支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化休育與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會擔保和就業的收支 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療保障健康與工作計劃生小孩收支 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節電綠色其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設居委費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交行輸送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、工業服務性業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理費用 |
|
|
|
|
|
十八、支助另外的中北部開支 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋環境天氣等費用 |
|
|
|
|
|
19、居住房有效保障了其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十五、調味品東西儲備量開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個收入支出 |
|
|
|
上年工資累計數 |
3265.85 |
年初收入支出合計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
今年初財務付款結轉和盈余 |
|
月底民政撥付結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下公眾工程預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
人民政府性投資基金成本預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3265.85 |
總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018全年平常公眾財政資金預算財政資金捐款付出預算表
行業:萬多
項目 |
自動求和 |
核心收支 |
建設項目總支出 |
|||
功能性劃分 管理費用標識號 |
管理費用稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
任何教育學校教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
一些學校費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會生活保駕護航和學生就業花費 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的企業單位離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業基層單位基層單位離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
計量單位事業計量單位計量單位總體醫療穩定穩定網上繳費總支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成公司專職年金付款教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
社區醫療公共衛生與設計生殖費用 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
表層社區衛生事業防疫組織機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市片區衛生間組織 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
許多面層醫院干凈企業結余 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
大致公開健康服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政管理行業企業醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
企業機構醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
商品房有效保障了撥出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
累計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018季度正常共公竣工決算財政收入支出補貼款根本收入支出竣工決算表
企業:來萬
工程項目 |
總金額 |
工人專項資金 |
公供事業費 |
||
經濟性定義 會計分類數字 |
幾個會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司好處花費 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本上員工工資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
國家機關事業上方常規養老院保險金費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
在職員工主要醫療保障人身險付款 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫藥津貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會生活安全保障激費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
商品房房貸公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
的薪資發福利性支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
產品和服務費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
工作費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
打印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
水電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱涂料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托代理業務量費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
好處費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公出行用車行駛保障費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
任何道路交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品是和保障花費 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對人家庭工作式的補貼金 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
居住補帖 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
社區藥費經濟補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我林果業產生補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它各人和婚姻的補助款撥出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
基金性撥出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦工生產設備購入 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專屬裝置購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息互聯網及手機app購置費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
許多路網軟件添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財力購進 |
|
|
|
310 |
99 |
的資金性經費支出 |
|
|
|
總計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年似的共公成本預算民政付款“三公”勞務費及機構運作勞務費撥出部門預算表
的單位:來萬
通常共同工程預算財政局付款“三公”經費預算 |
市直機關運動 資金投入預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛折舊費及啟動費 |
公務接受接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 添置費 |
公務接待出行用車 操作費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018全年度政府機構性投資基金費用預算國庫捐款收支竣工決算表
企業單位:千元
大型項目 |
合計數 |
最基本結余 |
內容付出 |
|||
功能表類型 專業科目數字 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
|
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|
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合計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年金融資產外債的情況報告 |
||||
|
|
價格公司的:萬塊 |
||
|
數據 |
顏值 |
||
年末數 |
歲末數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、資金累計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)傳遞股權 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)統一金融資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ಞ 般公務接待用車的 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
꧃ 稽查巡邏車輛租賃 |
|
|
|
|
𝓡 特中工程專業科技專車 |
|
|
|
|
꧃ 同一私車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🔯 4.一些調整凈資產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
൲ 減:積累固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中資源 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
✅ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園蘇州市松江區永豐街道辦街道辦事處衛生防疫服務服務平臺2018本年度收入水平開支結算的時候總體設計環境表明
南京市松江區永豐社群社群衛生監督功能重點2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、相對于滬市松江區永豐居委街道干凈服務項目基地2018月度薪水結算的時候原因詳細說明
當年度🐓收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、更多傷害市松江區永豐銜道社區網站衛生情況服務性中央2018半年度性支出部門預算時候介紹
年初🦋支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關干北京市松江區永豐街鎮社區服務保障站安全衛生服務保障機構2018全年財政部門付款個人收入其他支出總的狀況代表
杭州市市松江區永豐街道辦事處街道辦衛生防疫服務保障中心的2018年度財政撥款🅰收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關羽東莞市松江區永豐城市居委環保保障公司2018當年度基本上公共服務項目預算財政資金付款付出部門預算現狀講解
(一)普遍公用設施費用財政資金補貼款付出竣工決算總的狀態
北京市松江區永豐的大街上社區服務質量學校衛生防疫服務質量學校2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)大部分公益性項目預算財政性補貼款費用支出 部門預算結構的癥狀
濟南市松江區永豐街道辦特別安全衛生服務性主2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一般的公益性財政廳預算財政廳付款收支預算按照問題
佛山市松江區永豐街鎮社區服務的中心局環保服務的中心局2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1﷽、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5💃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🎐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9꧟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關于幼兒園重慶市松江區永豐社群服務咨詢中心社群衛生情況服務咨詢中心2018季度平常公共服務預結算的時候財務捐款主要性支出結算的時候環境表明
深圳市松江區永豐街道辦事處特別清潔售后服務管理中心的2018🦂年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦺ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🅷、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐼七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性撥付經費支出結算的時候綜合前提就說明。
北京市松江區永豐道路區域衛生監督安全服務站局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”預備費民政撥付收入支出竣工決算具有狀況說。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦承當編制程序,并統一標準透明化,本企業單位不是再行重新透明化。
2、💜上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動歡迎費花費無
八、對於南京市松江區永豐街道辦小區衛生監督服務保障核心2018年中地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳補貼款花費結算的時候前提說明怎么寫
൩重慶市松江區永豐街辦特別安全衛生售后服務中間2018本年度無政府辦公室性債卷項目預算財政性補貼款付出。
九、國有企業資本管理概預算不需要補貼款情況下說明書怎么寫
成都市松江區永豐街社區干凈干凈服務項目重點2018月度無公有資本開預算表不需要付款其他支出。
十、其它關鍵細節的情況報告說明書怎么寫
(一)行政機關啟動金費總支出情況報告
重慶市松江區永豐街區街道衛生學服務保障中央2018月度三聚氰胺樹脂關操作事業費開支。
(二)政府部門采購管理收入支出前提
昆明市松江區永豐街辦社群安全衛生產品中心站2018年末區政府企業采購限額(以簽署合同合同簽署合同為標準)🦂為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018𝐆年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)設備、自建房特色被占前提
1.來往車輛
♊截止2018年12月31日,武漢市松江區永豐街道業務中街道衛生間業務中適用的基本國家國家公務車輛使用中,由區機關事業單位行政監察經營局一致產品切實保障的基本國家國家公務車輛使用為1輛。
2.自建房
𒈔截止到2018年12月31日,杭州市松江區永豐居委社區衛生服務項目間衛生間服務項目中心點利用的樓房中由區機構事情安全管理處統一標準安排的滬市松江區永豐街道找人分公司找人分公司不動產證的樓房為7600㎡米。
(四)費用工作績效標準化管理前提
✱上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、不需要審批效益:指縣政府監管部門本全年度度從本級不需要監管部門作為的不需要審批,涵蓋應該公用設施概算不需要審批和縣政府性私募基金概算不需要審批。
🍎二、衛生事業上納入:指衛生事業上企業單位實施非常專業銷售話動及輔助器話動達成的納入。重點是:醫用納入等。
🐈三、運作盈利:指事業上的單位名稱在技術專業相關業務行為極其輔助器行為本身落實非自主歸集運作行為授予的盈利。大部分是:租賃盈利等。
🌜四、其他工資:指公司的贏得的除“民政審批工資”、“行業工資”、“經驗工資”等外的工資。最主要的是:小學檢查工資等。
五、年終結轉和節余:是以當年度還進行、結轉到當年度按關于 相關規定再次動用的財政資金。
🦩六、半本年結轉和盈余:指本本年或十年前本年預算表確定、因客觀性的情況造成變現尚未按原記劃落實,需延緩到然后本年按密切相關的規定隨時實用的項目資金。
꧒七、關鍵經費支出費用:指組織為保障措施公司沒問題運行、順利完成平常工作中任務而遭受的數據來經費支出費用。
♛八、工程結余:指工做單位為進行某個的行政訴訟工做重任或事業心進展學習目標,在差不多結余以外形成的幾項結余。
九、開的收入付出:指企業公司的在非常專業運動及輔助的運動以外搞好非單獨的記帳開的運動有的收入付出。
🌌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸國慶、國家機關正常運作資金投入成本預算:指人事部門院校和圖案填充公務接待員法治理的行業院校動用正常服務性成本預算財政部門捐款安排好的關鍵費用費用中的平常共公資金投入成本預算費用費用。