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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區九亭鎮居委會環衛提供服務站的

2018本年度單位部門預算

 

 

 


目  錄

 

1這部分 傷害市松江區九亭鎮街道健康業務重點簡介

一、最主要的權責

二、部門乃至每一位員工結算的時候企業帶來

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入來源費用支出 部門預算總表

二、個人收入結算的時候表

三、撥出部門預算表

四、不需要捐款利潤其他支出竣工決算總表

五、般公用估算財政局補貼款付出預算表

六、關鍵公開預部門預算財政收支補貼款關鍵收支部門預算表

七、大部分服務性概預算財政局撥付“三公”接待費及機關單位使用接待費開支預算表

八、現政府性債券費用財政廳捐款結余部門預算表

九、基金債務情形表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第七局部 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般職能作用

🌊集平臺防治、按摩保健、醫療保障、術后康復、更健康文化教育及行動計劃生孕技木指導性六位成一體職能作用。

二、貸款機構配置

ℱ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


ꦯ第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度個人收入總支出部門預算總表

組織:萬多

薪水

收支

工程

竣工決算數

頂目

預算數

一、財政局捐款收入來源

4016.02

一、尋常公共售后服務售后服務性支出

 

  另外:政府性性理財產品費用財政部門撥付

 

二、外交政策費用

 

二、領導補貼申請書凈收入

143.00

三、中國國防支出費用

 

三、創業工資

5286.32

四、公共信息穩定支出費用

 

四、開收入來源

 

五、文化教育其他支出

5.30

五、所屬企業繳納純收入

 

六、科學研究高技術性支出

 

六、某個薪水

1476.93

七、文化水平體育教育與文化傳播付出

 

 

 

八、社交維護和學生就業結余

709.12

 

 

九、醫療器械環保與打算生二胎費用

10070.93

 

 

十、安全安全教育支出

 

 

 

國慶、縣域街道總支出

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

十四、流量物流運輸付出

 

 

 

十四、市場探勘信息等花費

 

 

 

第十、商務服務項目業等撥出

 

 

 

十五、經融付出

 

 

 

十六、救助某個區縣教育支出

 

 

 

十九、國土資源海洋資源氣象局等費用支出

 

 

 

19、住宅確保經費支出

1.41

 

 

第二十、調味品工程設備與物資的收儲花費

 

 

 

二十一月、同一開支

 

年初營收總計

10922.27

年初開支總計

10786.76

用事業上的股票基金處理出入差額

 

盈余配置

139.79

今年初結轉和節余

4.28

年初結轉和余額

 

總金額

10926.55

總結

10926.55


2018月度效益結算的時候表

基層單位:W

產品

上年盈利自動求和

財務捐款工資收入

上家補貼政策年收入

人事利潤

操作純收入

附屬工作單位繳納工資收入

其它薪水

功能分類
科目編碼

題目名稱

累計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

教育培訓經費支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

指導及指導

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓課費用

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活保駕護航和就業的費用支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

財政企業院校離養老

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業心機關單位離退休工資

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業計量單位計量單位差不多社會養老金公司付費撥出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫遼公共衛生與設計生殖花費

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

基層員工診療衛生管理組織機構

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

城市地區街道辦事處清潔醫療機構

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

另一個下基層整形健康平臺收支

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公用食品衛生

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

常規的服務性食品衛生的服務

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政部門自己事業企業醫療保障

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業公司整形

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

租賃房有效保障總支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

公房創新其他支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

公房公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018第四季度教育支出竣工決算表

企業:億元

工程項目

當年度其他支出總計

幾乎總支出

工作性支出

上交國家上家費用支出

加盟收入支出

對附帶方補貼金教育支出

功能分類
科目編碼

科目表名字

累計

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

文化教育付出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

進修班及訓練

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培訓學校費用

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

發展有保障和大學生就業付出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理事業有成廠家辭職

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

創業公司的離離休

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

企企事業院校企事業院校基礎關于養老地產養老商業保險手機繳費費用

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

治療環衛與方案生孩子經費支出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

群眾醫疔衛生情況平臺

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

地方街道社區公共衛生構造

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

另外基層組織醫治清潔衛生組織機構撥出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

通用衛生防疫

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

常見公用干凈衛生服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政管理事業上的單位名稱醫遼

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

事業有成機構社區醫療

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

公房擔保性支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

房產轉型費用支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

房產公積金貸款

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018當年度財政資金付款收入水平費用支出 竣工決算總表

基層單位:W

收錄

費用支出

產品

預算數

投資項目

預估合計

普遍共同工程預算財政預算審批

市政府性股票基金估算財政支出付款

一、普通公共信息費用預算不需要撥付

4016.02 

一、一樣公用服務的性支出

 

 

 

二、以政府性母基金估算財政資金撥付

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事花費

 

 

 

 

 

四、共公安全可靠撥出

 

 

 

 

 

五、教肓支出費用

5.30

5.30

 

 

 

六、地理學技能費用支出

 

 

 

 

 

七、技術 田徑運動與文化其他支出

 

 

 

 

 

八、世界擔保和就業創業總支出

709.12

709.12

 

 

 

九、治療安全與預計生孩子結余

3300.19

3300.19

 

 

 

十、節能降耗環境總支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民社區服務中心結余

 

 

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

 

 

十五、交通物流運輸物流運輸花費

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘查企業信息等性支出

 

 

 

 

 

15、商業地產服務保障業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資撥出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助另一沿海地區撥出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋環境氣候等性支出

 

 

 

 

 

19、居住房基本保障經費支出

1.41

1.41

 

 

 

三十、糧油食品工程材料儲備庫結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它撥出

 

 

 

上年收錄合計數

4016.02 

年初收支預估合計

4016.02

4016.02

 

年末財政資金補貼款結轉和盈余

 

歲末財政部門補貼款結轉和余額

 

 

 

      通常通用費用財政局捐款

 

 

 

 

 

      政府部門性貨幣基金概算不需要審批

 

 

 

 

 

共計

4016.02 

累計

4016.02

4016.02

 

 


2018全年普通公共服務費用預算財政收支撥付收支結算的時候表

行業:70萬

樓盤

總金額

大體收支

好項目其他支出

功能性區分

課程和科目打碼

考試科目種類

205

 

 

文化教育收支

5.30

 

5.30

205

08

 

規培及訓練

5.30

 

   5.30

205

08

03

培訓課付出

5.30

 

5.30

208

 

 

社交保護和就業前景花費

709.12

709.12

 

208 

05 

 

財政教育事業企業單位養老

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

事業心院校離辭職

254.27

254.27

 

208

05

05

國家機關參公廠家基礎醫養保險公司納費教育支出

454.85

454.85

 

210 

 

 

整形健康與預計二孩結余

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

農村基層醫用衛生間構造

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

都市片區衛生防疫醫院

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

某些基層工作社區醫療環境衛生構造支出費用

12.27

 

12.27

210 

04 

 

服務性環保

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

幾乎公用衛生監督服務培訓

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政處事業上的基層單位醫療器械

143.40

143.40

 

210

11

02

自己事業院校治療

143.40

143.40

 

221 

 

 

商品房服務保障教育支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

公寓房改草結余

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

租賃房個人住房公積金

1.41

1.41

 

預估合計

4016.02

3692.94

323.08

 


2018當年度通常情況下共公預算表財政部門付款基本上性支出竣工決算表

  的單位:余萬元

建設項目

累計數

員工金費

共公專項資金

經濟能力定義

科目必商品編號

專業科目品牌

301

 

年薪會員福利總支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  差不多年終獎金

438.20

438.20

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

251.76

251.76

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

66.23

66.23

 

301

07

  工作績效月工資

1490.30

1490.30

 

301

08

危險機關企業部門差不多養老生活商業保費

454.84

454.84

 

301

09

專職年金激費

 

 

 

301

10

干部職工首要醫疔人身險激費

143.40

143.40

 

301

11

公務接待員醫療管理補貼申請書付費

 

 

 

301

12

其它社會上保護激費

 

 

 

301

13

自建房公積金貸款

79.87

79.87

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  其它基本工資獎勵收支

514.06

514.06

 

302

 

進口商品和服務培訓收支

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主工作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  因公接待客人費

 

 

 

302

18

  專用的板材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專屬染料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  代為國際業務費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  公務接待租車作業維護費

 

 

 

302

39

  別出行花銷

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加花銷

 

 

 

302

99

  同一淘寶寶貝和服務結余

 

 

 

303

 

對個人的和教育式的補助金

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補帖

 

 

 

303

07

  醫療設備費補助款

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

本人農林業生產補助費

 

 

 

303

99

  另外本人和人家的津貼費用支出

 

 

 

310

 

資本管理性付出

 

 

 

310

02

  企業辦公機購入

 

 

 

310

03

  多功能的設備采購

 

 

 

310

07

  訊息網格及免費軟件置辦升級更新

 

 

 

310

13

  因公車輛使用新購

 

 

 

310

19

  同一路網工具軟件折舊費

 

 

 

310

22

  神圣資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  其余基金性其他支出

 

 

 

自動求和

3692.94

3692.94

 

 


2018月度尋常共公成本預算財政部門補貼款“三公”資金投入及機關單位工作資金投入教育支出部門預算表

計量單位:萬是

常見公共性項目預算民政付款“三公”經費預算

行政機關運作

專項資金預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務接待出行購入及正常運作費

因公服務費

小計

公務接待私家車

購入費

國家公務用車的

正常運作費

財政預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

決算數

預算數

概預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終地方政府性母基金部門預算財政付出審批付出部門預算表

計量單位:萬的大寫

工程項目

預估合計

主要總支出

建設項目經費支出

功用定義

學科商品編碼

課程和科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年債務欠債狀態表

 

 

限額企業單位:萬余元

 

總數量

幣值

年末數

年底數

期初數

半年度數

一、基金預估合計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)分子運動財力

——

——

1836.16

1483.07

   (二)穩定股本

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

𒐪                          正常因公專車

 

 

 

 

🍸                          市場監管執勤點公務車

 

 

 

 

𒁏                          特種車輛的技術的技術車輛租賃

 

 

 

 

♌                          其他出行用車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

🔜               4.某些固定不動資源

——

——

497.34

362.54

🀅        減:積累折舊費用及減值打算

——

——

 

 

   (三)經常性投資的

——

——

 

 

   (四)新建建筑項目

——

——

 

 

   (五)無形中凈資產

——

——

 

 

꧑        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個凈資產

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

1280.17

920.20

三、凈債務合計數

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、并于廣州市松江區九亭鎮街道辦衛生監督服務的基地2018半年度薪水教育支出整體來說現象解釋

南京市松江區九亭鎮社區服務項目重點安全衛生服務項目重點2018🥂年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、關與廣州市市松江區九亭鎮街道社區清潔衛生服務項目中心的2018半年度收入來源竣工決算癥狀闡明

本年度🦩收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、相關杭州市松江區九亭鎮社區居委會安全服務管理中心站2018半年度費用支出 部門預算現象證明

年初൩支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、關于幼兒園東莞市松江區九亭鎮社區安全安全服務公司2018全年度財政預算撥付收入來源開支整體實際情況詳細說明

昆明市松江區九亭鎮社區居委會衛生學產品公司2018🦄年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、至于北京市松江區九亭鎮居委環衛業務中央2018年度目標一般來說共公費用財務撥付花費竣工決算癥狀解釋

(一)尋常公共服務成本預算財政性補貼款性支出總的問題。

南京市松江區九亭鎮社群環保服務管理機構2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)般公共服務概算民政審批結余部門預算成分實際情況。

濟南市松江區九亭鎮社區居委會干凈服務于重心2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)通常情況公用預竣工決算民政補貼款支出費用竣工決算具有情況。

武漢市松江區九亭鎮街道社區干凈服務項目中心的2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1ꦦ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8𓆉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、觀于蘇州市松江區九亭鎮社區醫療監督衛生監督貼心服務主2018年終大部分公共服務概算不需要付款一般費用支出 結算的時候具體情況描述

西安市松江區九亭鎮社區業務學校衛生管理業務學校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1🦂、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

⭕七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

濟南市松江區九亭鎮小區環保精準服務中2018半年度無“三公”預備費財政資金付款花費。

八、有關北京市松江區九亭鎮小區衛生管理服務于重點2018一年度政府辦公室性投資基金項目預算不需要撥付撥出竣工決算情況發生說

𓆏鄭州市松江區九亭鎮區域衛生間服務培訓中心局2018全年度無政府機關性貨幣基金預算表財政資金捐款經費支出

九、國有制充分生意工程預算財政預算審批實際情況這說明

🅠天津市松江區九亭鎮社區業務學校衛生情況業務學校2018第四季度無國企資本經營管理項目預算財政預算付款收入支出

十、一些首要細節的原因闡述

(一)機構加載接待費結余情況發生。

2018當年度天津市松江區九亭鎮社區服務中央環境衛生服務中央高分子關啟動專項經費支出費用。

(二)中央政府購買撥出情況發生

2018🐼年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)運輸車輛、房屋建筑非常規占事情

西安市松江區九亭鎮街道清潔衛生服務培訓平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核管理系統原因

♉上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐟一、國庫補貼款薪資收入:指工作單位上月度從本級國庫部門乃至每一位員工獲得的國庫補貼款,涉及到普遍公眾概算國庫補貼款和部門性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫補貼款。

二、視野薪資:指視野企業抓好專業的金融產品項目舉例輔助項目提供的薪資。主要的是:醫療管理薪資。

♛三、操作個人收益:指參公方在專業業務部過程內容以至于輔助制作過程內容之下做非經濟獨立核算成本操作過程內容擁有的個人收益。

🍌四、其它的薪資:指機關單位贏得的除“財務捐款薪資”、“行業薪資”、“經驗薪資”等除外的薪資。包括是:日息薪資等。

五、年末結轉和盈余:就是指上一年度還搞定、結轉到年初按有關標準立刻采用的本金。

ꦜ六、年終結轉和節余:指上全本年度目標或曾經全本年度目標工程預算準備、因從客觀必備條件的發生轉化沒有按原預計執行,需延長到之后全本年度目標按關于 歸定立刻選擇的現金。

ꦛ七、總體付出:指醫療機構為保駕護航醫療機構平常旋轉、搞定每天本職工作釣魚任務而情況的貼心的售后服務付出。

🔜八、好項目付出:指政府部門為做好既定的行政處本職工作主線任務或事業上成長對方,在基本上付出后情況的各個付出。

♐九、管理的開支:指企業發展機關單位在職業 促銷活動形式內容及協助促銷活動形式內容以外進行非經濟獨立結算管理的促銷活動形式內容進行的開支。

⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ไ國慶、行政機關工作基層單位進行勞務費:指行政機關工作基層單位和依據因公員法管控的視野工作基層單位的使用一樣 共同估算財政部門付款計劃的基本的性費用支出 中的此外生活中公供勞務費性費用支出 。

 

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