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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區洞涇鎮社區功能服務平臺環境衛生功能服務平臺

2018年單位部門預算

 

 

 


目  錄

 

一號區域 傷害市松江區洞涇鎮居委清潔服務項目中心點概述

一、一般職權

二、行政部門部門預算行業涉及

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收錄結余結算的時候總表

二、工資收入部門預算表

三、花費竣工決算表

四、不需要審批薪資收入總支出結算的時候總表

五、一樣公用國庫預算國庫補貼款撥出部門預算表

六、一般來說公眾預預算財政預算捐款根本花費預算表

七、一樣 服務性費用預算財政局補貼款“三公”金費及政府機關程序運行金費收入支出部門預算表

八、國家性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金捐款費用支出 結算的時候表

九、資產投資過負債的狀態表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4.方面 形容詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點權責

🎃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、監管部門結算的時候工作單位構造

要根據給出崗位責任,⭕上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ℱ第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度收錄收入支出結算的時候總表

部門:多萬元

收錄

付出

活動

竣工決算數

產品

結算的時候數

一、財政廳補貼款凈收入

2887.88

一、一樣公共售后服務售后服務開支

0

  另外:市政府性債券概預算財政預算捐款

0

二、外交關系結余

0

二、上家經濟補貼工資收入

20.55

三、航空航天結余

0

三、事業心納入

3361.77

四、公眾健康安全教育支出

0

四、開凈收入

0

五、教育教學撥出

6.22

五、所屬基層單位上交國家效益

0

六、數學技木付出

0

六、另外純收入

350.49

七、人文精神球場與傳媒廣告費用

0

 

 

八、的社會擔保和就業率性支出

377.03

 

 

九、治療環保與年度計劃生小孩收支

5848.66

 

 

十、環保節能型環保型收支

0

 

 

十一月、成鄉平臺付出

0

 

 

12、農業水教育支出

0

 

 

第十五、交通銀行車輛運輸其他支出

0

 

 

十四、的信息探礦的信息等費用

0

 

 

15、商業圈精準服務業大頭等費用

0

 

 

第十五、財務收入支出

0

 

 

十八、幫扶的國家開支

0

 

 

十七、土地資源海洋環境景象等費用支出

0

 

 

第十九、房屋維護教育支出

91.42

 

 

四十、油糧油料儲備量教育支出

0

 

 

二國慶、某些花費

0

上年凈收入累計數

6620.69

本年度經費支出總金額

6323.33

用企事業新基金改正開支差額

0

節余平均分配

306.49

年終結轉和余額

22

歲末結轉和節余

12.87

合計

6642.69

總結

6642.69


2018半年度薪資收入結算的時候表

單位名稱:萬的大寫

業務

當年度收錄總金額

不需要補貼款凈收入

領導補助款收入來源

視野納入

加盟收益

附屬公司繳納工資收入

另外效益

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

累計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

文化教育支出費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

出國培訓課程及培訓課程

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓教育支出費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

發展的保障和工作性支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政管理事業基層單位基層單位離退休之

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

人事廠家離退體

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關企業事業發展企業關鍵社會養老人壽保險激費結余★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

計量單位教育事業計量單位新職業年金繳付性支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫治健康與項目孕育收支

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

農村基層醫療管理衛生情況公司

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

城區社區服務站環保醫院

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

許多基成醫療設備公共衛生醫院付出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

共同衛生間

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  關鍵共公干凈衛生保障

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政性工作工作單位醫療設備

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

教育事業政府部門醫療衛生

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

租賃房確保開支

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

自建房收入分配改革經費支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅房貸公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018當年度付出竣工決算表

單位名稱:上萬元

業務

當年度教育支出累計數

總體撥出

活動其他支出

上交上家花費

銷售經營收支

對付屬政府部門政府補貼性支出

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

合計數

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

育兒教育支出費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修生及培順

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

教育培訓費用

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

世界確保和就業率經費支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政事務參公機構離退體

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

企事業企業離提前退休

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

基層單位事業基層單位首要頤養天年保險金付費其他支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

企事業發展企單位事業發展企單位職業化年金納費費用支出 ★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

診療清潔衛生與項目發育教育支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基成醫療部門干凈衛生部門

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

地方特別環保學校

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

另一個基成醫療服務食品衛生中介機構費用支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公開環保

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  差不多公用設施衛生防疫服務管理

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政事務企業工作單位整形

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

企事業組織醫療服務

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

商品房有保障費用

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

房間制度改革收支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房間個人公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年終國庫付款凈收入撥出結算的時候總表

組織:萬多

盈利

其他支出

的項目

竣工決算數

產品

累計

似的公用設施預算表財政支出審批

人民政府性母基金項目預算財政局付款

一、通常公眾項目預算財務審批

2887.88 

一、正常共同服務質量付出

 

 

 

二、以政府性基金投資預決算財政資金審批

0 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、國防教育經費支出

 

 

 

 

 

四、共同安全的性支出

 

 

 

 

 

五、教學費用

6.22 

6.22 

 

 

 

六、實驗技術性收入支出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育教育與傳媒業付出

 

 

 

 

 

八、社會的基本保障和擇業開支

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療服務健康與工作規劃生二胎性支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、環保標準做到低碳環保標準結余

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民居委收支

 

 

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

 

 

第十三、交通銀行車輛運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘測內容等收支

 

 

 

 

 

15場、商務貼心流通業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技收支

 

 

 

 

 

二十七、協助其余中北部結余

 

 

 

 

 

18、國土局淺海氣象預報等結余

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房服務總支出

1.73 

1.73 

 

 

 

三十五、油糧原材料設備儲備量花費

 

 

 

 

 

二十一月、別支出費用

 

 

 

當年度年收入加總

2887.88 

年初費用累計數

2887.88 

2887.88 

 

本年財政預算捐款結轉和節余

 

歲末財政資金審批結轉和余額

 

 

 

      通常情況下共同工程預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

      以政府性債券預決算財政部門付款

 

 

 

 

 

總共

2887.88 

共計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018月度一樣 公開費用財政廳補貼款教育支出預算表

單位名稱:十萬

新項目

累計數

關鍵收支

品牌性支出

職能種類

會計科目標識號

會計科目分類

205

 

 

教育培訓費用支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

訪學及訓練

6.22 

0 

6.22

205

08

03

學習培訓經費支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

市場后勤保障和自主創業結余

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政訴訟事業上院校離提前退休

8.16

8.16

0

208

05

02

事業上計量單位離養老金

1.22

1.22

0

208

05

 05

部門視野機構差不多養老服務保險費用付費收入支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

行政院校參公院校事業年金激費支出費用★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療器械清潔衛生與進度表生孕經費支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層組織醫療環境衛生環境衛生組織

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

市政區域健康部門

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

別表層衛生事業監督衛生監督組織總支出

4.09

0

4.09

210

04

 

公用干凈

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  通常公共服務于環境衛生服務于

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政處人事院校醫療器械

2.35

2.35

0

210

11

02

事業性公司診療

2.35

2.35

0

211

 

 

房產保險開支

1.73 

1.73 

0

211

02

 

住宅改革創新教育支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

租賃房公積金貸款

1.73 

1.73 

0

累計

2887.88

2444.05

443.83


2018全年通常情況下公開預部門預算不需要付款通常撥出部門預算表

  方:萬的大寫

建設項目

加總

員工資金

公共費用

國家經濟劃分類別

課程和科目商品代碼

學科名字大全

301

 

月薪會員福利總支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  幾乎工資收入

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費補助

185.72

185.72

0

301

03

  年獎

0

0

0

301

06

  餐費補帖費

117.64

117.64

0

301

07

  考核薪資

915.37

915.37

0

301

08

行政工作單位參公工作單位基本性醫養穩妥費

4.95

4.95

0

301

09

職業化年金繳納費用

3.96

3.96

0

301

10

機關人員常規治療保險金繳納

78.08

78.08

0

301

11

公務活動員醫療保障政府補貼繳納費用

0

0

0

301

12

其它的當今社會基本保障激費

8.77

8.77

0

301

13

房間社保公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫療設備費

0

0

0

301

99

  其它月工資褔利費用

555.87

555.87

0

302

 

貨物和服務保障性支出

272.63

0

272.63

302

01

  工作費

0

0

0

302

02

  彩印費

11.17

0

11.17

302

03

  咨詢服務費

0

0

0

302

04

  證件費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  用電費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電通信費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物業經理的管理費用

149.21

0

149.21

302

11

  差旅費報銷

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)管理費

0

0

0

302

13

  維修培訓(護)費

0

0

0

302

14

  電腦租費

0

0

0

302

15

  辦公會議費

0

0

0

302

16

  教育培訓費

0

0

0

302

17

  公務接受接受費

0

0

0

302

18

  上用的原管理費

0

0

0

302

24

  被裝購進費

0

0

0

302

25

  專屬生物質費

0

0

0

302

26

  勞務承包費

0

0

0

302

27

  授權委托書服務費

0

0

0

302

28

  總工會經費預算

0

0

0

302

29

  會員福利費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務出行工作維護費

0

0

0

302

39

  各種交行收費

0

0

0

302

40

  稅金及擴展加盟費

0

0

0

302

99

  各種淘寶產品和服務管理花費

17.1

0

17.1

303

 

對他人和家里的政府補貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  離休費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  現在的生活津貼

0

0

0

303

07

  醫療衛生費政府補貼

0

0

0

303

08

  資助金

0

0

0

303

09

  贈送金

0.64

0.64

0

303

10

個體戶綠植基地生產補貼金

0

0

0

303

99

  別的一個人和家用的補貼費花費

0

0

0

310

 

資本投資性收支

0

0

0

310

02

  商務辦公設施設備采購

0

0

0

310

03

  專業儀器折舊費

0

0

0

310

07

  資料wifi網絡及app購置費內容更新

0

0

0

310

13

  國家公務使用車添置

0

0

0

310

19

  同一客運APP折舊費

0

0

0

310

22

  隱形的財產購置費

0

0

0

310

99

  各種資本投資性收入支出

0

0

0

總計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018年終似的公開預算表財務審批“三公”接待費及工商登記開機運行接待費性支出部門預算表

企業單位:萬

基本共公成本預算財政預算審批“三公”資金投入

國家機關執行

專項經費部門預算數

合計數

因公出境

(境)費

國家公務出行購入及操作費

公務活動商務接待費

小計

公務活動專用車

采購費

因公買車

程序運行費

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018全年度縣政府性基金投資概算財政部門審批付出預算表

企事業單位:上萬元

好項目

累計數

根本結余

工程收入支出

效果分類管理

管理費用簡碼

題目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度房產過負債的時候表

 

 

合同額基層單位:70萬

 

總數量

實際價值

月初數

年尾數

年終數

年終數

一、股本累計

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流動量固定資產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)比較固定凈資產

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

ജ                          一般來說國家公務私車

 0

 0

 0

 0

🍸                          監察交警執法用車的

 0

 0

0 

 0

♈                          獨特的專業化技能私車

 0

 0

 0

 0

﷽                          另外私家車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🍨               4.另外加固股權

——

——

 590.51

 703.62

ꦦ        減:連續折舊費用及減值準備

——

——

 0

 0

   (三)常期創業

——

——

 0

 0

   (四)搭建網工程施工

——

——

 0

 0

   (五)無形中財力

——

——

 0

 0

༺        減:總計攤銷

——

——

 0

 0

   (六)別凈資產

——

——

 0

 0

二、資產負債累計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈凈資產合計數

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、就滬市松江區洞涇鎮社群環境衛生服務管理核心2018全年使收入付出部門預算整體情況申請報告

濟南市松江區洞涇鎮社群衛生學售后服務公司2018🌄年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、關干廣州市松江區洞涇鎮區域干凈安全服務咨詢中心2018全年收入水平竣工決算癥狀闡明

本年度๊收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、針對佛山市松江區洞涇鎮平臺衛生監督服務的咨詢中心2018每年教育支出竣工決算情況情況報告

當年度☂支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、至于天津市松江區洞涇鎮街道安全衛生服務的中心的2018每年民政捐款營收開支基本情況發生反映

廣州市松江區洞涇鎮社區業務中心的衛生監督業務中心的2018﷽年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、關于幼兒園南京市松江區洞涇鎮社區清潔清潔服務保障機構2018第四季度基本上共公費用預算財政廳審批經費支出部門預算狀態闡述

(一)普遍通用費用預算財政局審批總支出預算總的時候

北京市松江區洞涇鎮社區售后服務辦公室的食品衛生售后服務辦公室的2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)常見通用費用預算財務捐款收入支出部門預算構成前提

鄭州市松江區洞涇鎮社區環境衛生環境衛生業務中心點2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)應該共公估算財政廳付款其他支出結算的時候基本狀況

北京市松江區洞涇鎮社區服務質量站干凈衛生服務質量咨詢中心2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🎉、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4ꦛ、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在工作中營業員的新職業年金激費教育支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5𝐆、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:干部職工的醫藥人壽保險繳付收支🍬。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9ও、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關羽蘇州市松江區洞涇鎮社區精準服務平臺站安全精準服務平臺站2018財政廳年度根本公共信息費用預算財政廳補貼款根本費用支出 預算前提原因分析

佛山市松江區洞涇鎮居委會環境衛生服務質量學校2018🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🌌、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、光于滬市松江區洞涇鎮社區網站干凈衛生服務中心局2018一年度一般的公眾概預算不需要捐款“三公”金費撥出竣工決算原因表明

🤡傷害市松江區洞涇鎮社區服務質量防疫衛生防疫服務質量平臺2018年末無“三公”經費預算財政部門捐款花費。

八、有關深圳市松江區洞涇鎮街道辦事處環境衛生業務中央2018每年當地政府性私募基金成本預算財務審批結余竣工決算時候這說明

🔜蘇州市松江區洞涇鎮居委會衛生防疫安全服務平臺2018本年無市政府性母基金費用預算財政局撥付其他支出。

九、國家投資生產經營概預算財政性付款情況下反映

濟南市松江區洞涇鎮社區居委會公共衛生服務保障核心2018一年度無國家股充分加盟概算財務付款結余。

十、同一重要性重大事項的具體申請報告書怎么寫

(一)政府部門啟用經費付出付出現象

重慶市松江區洞涇鎮平臺清潔服務性心中2018年終硅化物關使用金費撥出。

(二)地方政府選擇其他支出情況發生

南京市松江區洞涇鎮街道辦事處環衛保障核心2018𓄧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018ﷺ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)機動車、經過特殊化損壞實際情況

鄭州市松江區洞涇鎮街道辦公共衛生提供工作站點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表效績服務管理情況下

沈陽市松江區洞涇鎮街道衛生監督服務咨詢中心2018月度費用操作考核治工院作展開的的情況方式:本部分制定了方式費用操作考核治理會議菅理制度措施:深圳市松江區洞涇鎮社群健康服務培訓培訓中費用操作考核治理會議菅理制度措施,制定了深圳市松江區洞涇鎮社群健康服務培訓培訓中的費用操作考核治工院作措施;全的時候操作考核治理制定一個的的情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🥃一、不需要付款效益:指組織本全年度從本級不需要部拿得的不需要付款,涵蓋般公共性費用不需要付款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要付款。

𒊎二、衛生事業上的效益:指衛生事業上的機關單位抓好專業技術金融產品活動和輔助性活動提供的效益。核心是:醫療衛生效益等。

🙈三、生產收錄:指事業部門部門在正規專業保險業務的生活極其引導的生活之上深入開展非獨立的成本核算生產的生活獲得的收錄。

ও四、另一效益:指機關單位拿得的除“財政預算補貼款效益”、“教育事業效益”、“經營管理效益”等其它的效益。注意是:盤盈效益等。

五、年終結轉和余額:就是指去年度從未提交、結轉到當年度按有關系暫行規定立即運用的經濟。

🧸六、年終結轉和余額:指本2020財政第四季度或半年前2020年工程預算分配、因事實必備條件發生轉變 是沒辦法按原第四季度計劃落實,需延遲時間到時候2020年按關與規則以后實用的財政資金。

七、基本上費用:指基層單位為維護單位通常持續運行、來完成規章制度崗位目標而產生的每項費用。

🎉八、項目流程費用性開支 :指企事業心單位為搞定相應的人事部門本職工作指標或事業心趨勢指標,在最基本費用性開支 本身出現的四項費用性開支 。

🧸九、加盟教育教育支出:指衛生事業計量單位在非常專業運動內容及引導運動內容囿于抓好非人格獨立核算成本加盟運動內容遭受的教育教育支出。

♒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒆙十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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