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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 正式發布時段:2018-08-16 閱讀次數:

南京市松江區國民部門外事辦公室

2016全年度行政部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、其主要崗位職責

ꦗ沈陽市松江區我們人大常委會外事辦工室是領班整個區外事運行上的區人大常委會組成的企業,另外卻是一共松江區委和其外事外宣運行上官員隊伍的運行上企業。其最主要的行政機關菅理單位部門職責是:(一)落實快速制定關于系外事運行上的戰略目標、制度和中國社會道德、標準、章程,并緊密結合本區合理,組識快速制定關于系地點性標準、章程和制度。(二)提供來松訪問權限的首要外賓的迎送運行上和提供在世界各國駐華外交制度操作上中員來松實現公務接受行為的讓運行上;提供統籌醫療保險讓區官員報名非非貿易經濟貿易外事行為。(三)提供本區與外國人親善關系城市地區劃分或地區劃分交朋友行為的組識、經營、具體考核評價性意見及全面性性運行上;提供與外國人地點人大常委會搞好親善關系交流活動與加盟;具體考核評價性意見本區外事迎送、非貿易交制度往及外事參訪點建造運行上。(四)提供本區操作上中員因公回國的業務上作業和赴珠海、澳門尤其是行政機關菅理處區的歸口經營運行上;通過關于系設定,預審或資格審查關于系企業勞務派遣的回國的業務上作業及赴珠海、澳門尤其是行政機關菅理處區團組和操作上中員運行上;提供申請菅理因公回國的業務上作業操作上中員的護照簽證菅理和申請菅理簽證菅理及因公操作上中員赴珠海、澳門尤其是行政機關菅理處區的現行證的核發及簽注;提供申請菅理區官員出訪報批等情況報告說明;提供本區非貿易應邀經營運行上。(五)具體考核評價性意見基層組織外事運行上企業的渠道運行上;提供外事機關干部全國狀況、非貿易制度、外事規則等領域的教學與教育培訓運行上;監督的管理、進行檢查外事規則的快速制定情況報告,幫助區關于系企業加工處理情節頻發外事規則、頻發侵害的國家切身利益和誠信度的嚴重刑事案件。(六)經營、具體考核評價性意見松江區我們非貿易親善關系研究會等中國社會小團體運行上。(七)提供一共松江區委外事、外宣運行上官員隊伍外事辦工室的常規運行上。(八)籌備區人大常委會交辦的其它細節。

二、方預算方購成

🌌從項目預算機關單位組合而成看,東莞市松江區民眾政府機構辦公樓室外事辦公樓室部們竣工預算是指:東莞市松江區民眾政府機構辦公樓室外事辦公樓室本級竣工預算、成員一家人參公公司預算。

♔編入沈陽市松江區老百姓市人民政府外事辦工室室二零一六年度個部門部門預算規劃時間范圍的院校全名單見下表:

項目編號

廠家英文名稱

備注名稱

1

蘇州市松江區百姓國家外事工作室(本級)

 

2

佛山市松江區國際金座談會基地

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016每年薪資收入結余竣工決算總表

組織:萬多

凈收入

費用

創業項目

竣工決算數

新項目

結算的時候數

一、不需要付款盈利

664.57

一、平常公用服務于花費

617.88

  中間:政府機關性債券費用民政付款

 

二、外交史費用支出

 

二、上一級經濟補貼納入

 

三、民防收支

 

三、事業性純收入

 

四、公共信息安全衛生費用

 

四、營業凈收入

 

五、文化教育收支

 

五、加盟政府部門上交薪資收入

 

六、科學研究技巧費用支出

 

六、任何營收 

 

七、文明體育類與媒體結余

 

 

 

八、市場經濟擔保和就業率其他支出

18.73

 

 

九、醫院干凈與行動計劃生孩收支

7.22

 

 

十、節水環境支出費用

 

 

 

十一月、城鄉居民社區居委會開支

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

13、交通網運輸物流開支

 

 

 

十四、市場探勘信心等結余

 

 

 

十六、商業服務服務業等教育支出

 

 

 

16、金融業其他支出

 

 

 

十六、捐助別的城市撥出

 

 

 

18、國土局海洋環境形象等付出

 

 

 

19、商品房保證開支

22.89

 

 

三十五、糧油加工防汛物資儲備量費用

 

 

 

二十一國慶、任何開支

 

本年度薪水累計

664.57

本年度經費支出累計數

666.72

用自己事業債券挽救出入差額

 

盈余平均分配

 

年終結轉和余額

14.00

半年度結轉和余額

11.85

共計

678.57

總金額

678.57


2016一年度個人收入竣工決算表

方:W

創業項目

當年度收益累計

民政捐款營收

上家政府補貼年收入

參公工資

自主經營薪資

附屬醫院政府部門上交收入來源

其它效益

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱大全

總計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一般來說公共性服務培訓費用支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府機關辦工廳(室)及關于公司事務處理

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  財政工作

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  尋常政府部門經營公共事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業上的操作

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另一通常情況下共同精準服務總支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其他的般公眾售后服務結余

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界保障機制和就業機會費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟視野院校離離休

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口方法的財政單位名稱離退休年齡

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關教育事業公司大體養老服務商業險付費費用支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  國家機關視野企業角色年金交款開支

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環保與方案孕育費用

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療維護維護

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  財政企事業單位醫藥

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  企行政單位名稱醫藥

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房服務保障教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公房深化改革教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房子政府補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年其他支出竣工決算表

計量單位:70萬

活動

上年性支出預估合計

常見開支

工程性支出

上交上級部門花費

經營的付出

對復屬企事業單位津貼教育支出

功能分類
科目編碼

項目英文名稱

累計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一般的公共性的服務支出費用

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

國家工作廳(室)及一些機購公共事務

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政機關運營

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  平常行政訴訟管理制度行政監察

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  企業發展電腦運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

別的普遍公共功能功能經費支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  別一樣公共信息保障經費支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

當今社會有保障和專業教育支出費用

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

財政衛生事業院校離退休工資

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口菅理的行政機關政府部門離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關事業廠家關鍵頤養天年商業險繳付經費支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  部門企業發展計量單位網絡職業年金繳付總支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生情況與打算養育費用

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療管理維護

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門基層單位醫治

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  衛生事業方醫藥

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

往房質量保障費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房屋教育體制改革付出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  自建房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  挑選心儀的房子補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016季度民政捐款收益付出結算的時候總表

單位名稱:萬塊人民幣

年收入部門預算數

收入支出部門預算數

活動

竣工決算數

內容

加總

一半通用項目預算財政支出審批

相關部門性新基金財政局預算財政局撥付

一、一般來說公眾成本預算國庫補貼款

 664.57

一、通常公共信息售后服務經費支出

617.88

617.88

 

二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政部門撥付

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、國防安全其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾可靠支出費用

 

 

 

 

 

五、教育培訓花費

 

 

 

 

 

六、科學學技術設備支出費用

 

 

 

 

 

七、文化教育體育文化與傳煤開支

 

 

 

 

 

八、社會發展維護和就業形勢撥出

18.73

18.73

 

 

 

九、治療干凈衛生與計劃方案生孩子費用支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節約能源環保性其他支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設社區服務中心收入支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

第十三、交行貨運教育支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘產品信息等收支

 

 

 

 

 

15、行業售后夜場服務等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、財務經費支出

 

 

 

 

 

二十七、救助其它地段教育支出

 

 

 

 

 

18、國土資源大海氣象站等費用

 

 

 

 

 

十八、居住房擔保開支

22.89

22.89

 

 

 

20、糧油食品防汛物資自給率費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、某些性支出

 

 

 

上年純收入合計數

664.58

上年費用合計數

666.72

666.72

 

年終財政局審批結轉和余額

14.00

年底財務捐款結轉和節余

11.85

11.85

 

      般共同預算表民政付款

14.00

 

 

 

 

      地方政府性私募基金項目預算財務補貼款

 

 

 

 

 

累計

678.57

共計

678.57

678.57

 

 


2016本年大部分公開財政預算預算財政預算補貼款費用支出 結算的時候表

企業:億元

內容

通常情況下公眾概預算財政廳補貼款支出費用預算數

模塊劃分

學科編號規則

專業科目稱謂

預估合計

首要付出

該項目付出

201

 

 

通常情況公共性服務管理付出

139.55

139.55

 

201

03

 

政府機關企業辦廳(室)及相關的企業事務管理

139.55

139.55

 

201

03

01

  政府部門運動

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常情況下行政機關管理工作事務性

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業有成執行

50.87

50.87

 

201

99

 

另一個大部分公共服務設施質量服務質量付出

460.93

 

460.93

201

99

99

  同一基本公共性服務項目結余

460.93

 

460.93

208

 

 

社會存在有效保障了和人才需求撥出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政性事業上機關單位離辭職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口方法的行政性公司的離退居二線

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政部門事業部門部門最基本社會養老穩定穩定網上繳費支出費用

13.08

13.08

 

208

05

06

  機關企業單位事業性企業單位職位年金網上繳費付出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療設備衛生監督與打算生孩子其他支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療管理切實保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政管理政府部門醫療衛生

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業心計量單位醫疔

3.28

3.28

 

221

 

 

房屋切實保障性支出

22.89

22.89

 

221

02

 

公房改變經費支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  房屋公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  挑選心儀的房子補肋

11.64

11.64

 

累計

666.72

188.39

478.33


 

2016全年度一樣公開工程預算財政廳補貼款基本的教育支出預算表

  廠家:萬元左右

內容

通常情況服務性決算財政部門付款

通常付出結算的時候數

區域經濟劃分類別

課目打碼

項目標題

加總

師費用

公供經費預算

301

 

月薪公益福利費用支出

149.36

149.36

 

301

01

  常見月薪

21.90

21.90

 

301

02

  津貼補助費補助費

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵

23.81

23.81

 

301

04

  某些當今社會保駕護航繳納

9.50

9.50

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評薪資

27.96

27.96

 

301

08

工商登記事業性行業核心養老保費保費繳納費用

13.08

13.08

 

301

09

職位年金納費

5.35

5.35

 

301

99

  的工資收入福利微信性支出

9.51

9.51

 

302

 

商品是和售后服務撥出

15.08

 

15.08

302

01

  會議室費

3.27

 

3.27

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  登記手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理工作費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  專用型原成本費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專門助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.22

 

0.22

302

27

  都交給業務領域費

 

 

 

302

28

  商會接待費

1.43

 

1.43

302

29

  發福利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待出行作業維護保養費

 

 

 

302

39

  任何交行預算

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及額外添加價格

 

 

 

302

99

  的商品信息和產品撥出

0.01

 

0.01

303

 

對用戶和家的補帖

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

11

  房屋北京公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  房產買賣補帖

11.64

11.64

 

303

99

  一些對小編和中國家庭的補帖付出

0.27

0.27

 

310

 

其余充分性性支出

0.50

 

0.50

310

02

  企業辦公裝置購買

0.50

 

0.50

310

03

  轉用設配購置費

 

 

 

310

07

  企業信息系統及應用新購升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動買車購置費

 

 

 

310

19

  相關道路道具購進

 

 

 

310

99

  相關股權投資性收入支出

 

 

 

總計

188.39

172.81

15.58

 


2016財務年度一般的公眾估算財務付款“三公”專項資金及市直機關程序運行專項資金付出竣工決算表

基層單位:百萬元

正常通用預決算不需要付款“三公”接待費

行政單位使用

資金投入部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

國家公務車輛購置費及作業費

國家公務接待廳費

小計

因公使用車

折舊費費

國家公務出行用車

啟動費

決算數

預算數

預決算數

結算的時候數

預決算數

預算數

概預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016每年部門性債卷結算的時候財政預算付款收入支出結算的時候表

廠家:W

頂目

相關部門性資金成本預算財政部門撥付撥出預算數

的功能劃分類別

專業科目識別碼

項目品牌

總金額

常見撥出

樓盤其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園鄭州市松江區市民鎮政府外事辦公樓室2016年度目標收入水平撥出總的時候證明

杭州市松江區人民群眾政府部門外事辦公區室2016🐷年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、光于重慶市松江區群眾鎮政府外事辦工室2016財政年度純收入部門預算狀況原因分析

廣州市松江區市民部門外事商務單位2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、對於傷害市松江區老百姓國家外事辦工室2016一年度總支出結算的時候狀態說明書

深圳市松江區國民鎮政府外事商務辦事處2016🐷年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、就沈陽市松江區大家政府性外事企業檔案室2016季度財政部門審批薪資收入費用支出 綜合情況報告闡述

傷害市松江區中國人民武裝部部外事辦工室2016❀年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、有關廣州市松江區民眾國家外事接待室室2016一年度常見公共服務預預算財政廳捐款總支出預算時候解釋

(一)一半公用設施工程預算財政費用捐款費用總體布局條件。

沈陽市松江區市民市政府外事辦公樓室2016𒉰年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一樣 公用設施成本預算財政資金捐款教育支出預算的結構時候。

西安市松江區群眾鎮政府外事企業辦公空間2016🦹年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)通常前提公共服務費用預算財政性撥付費用支出 預算具體的前提。

西安市松江區百姓政府部門外事工作室2016💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1ও、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🥂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3💙、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ꦺ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5✤、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10💖、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🍃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12𝔍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、針對鄭州市松江區人們政府會議室室外事會議室室2016全年應該通用預部門預算財政費用撥付總體費用部門預算時候詳細說明

廣州市松江區中國人民部門外事辦公場所室2016▨年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1ꦕ、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🧸、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🌄、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財務捐款開支部門預算整體來說癥狀證明。

廣州市松江區公民市政府外事企業公司2016🅘年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”專項資金不需要補貼款其他支出部門預算基本前提表明。

2016🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

꧃國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、對于成都市松江區市民國家外事辦工室2016當年度相關部門性資金費用不需要付款總支出部門預算前提表示

滬市松江區人艮政府部門外事辦公場所室2016半年度無政府辦公室性私募基金概算財政廳付款支出費用。

九、集體所有制投資者生意工程預算財政部門付款前提反映

鄭州市松江區我們部門外事檔案室室2016當年度無國有企業資源生產概算財政預算付款費用。

十、相關比較重要地方的原因說明書

(一)國家機關進行勞務費收支具體情況。

2016𒐪年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府辦公室采辦收支原因。

2016🦄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꦫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有化股本占用率事情。

到2016年12月31日,南京市松江區中國人民部門外事企業辦事處無該車輛。無院校的價值50億元超過公用設配及公司附加值100十萬之上專業級機 。

(四)費用預算績效評價操作原因。

💖上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

業績考核評議結杲信息查詢表

工作公司名稱

 

財政預算數額

XXX萬塊人民幣

品價占分

 

評測報告

 

包括工作績效

 

現實存在的問題

 

自查自糾提醒

 

改整現狀

 

 


第四部分   名詞解釋

 

北京市松江區我們當地政府外事辦公樓室某次竣工決算公開化無特殊化專用箱動詞需自行決定解讀。

 

 

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