上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、常見職責權限
二、醫療機構設制
三、費用預算規劃這說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關聯現象說明書
13、財政部門其他支出品牌績效考核學習目標申報納稅表
南京市松江區大家政府部門進行合作討論會工作室主要的崗位職責
🦄松江區群眾政府機關部門合作的聯絡企業辦公裝修空間與人民政府機關部門辦合署企業辦公裝修,一般工作職責為:
✤(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🤡(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🔴(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🌳(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦹(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區人艮中央政府協議交流學習接待室室組織放置
🐼上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 院校英文名稱 | 備注名稱 |
1 | 南京市松江區市民地方政府戰略合作交流活動檔案室室 |
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2 | 沈陽市松江區企業合作討論安全服務機構 |
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代詞表達
🐠(一)根本預備費收支概算:是省級概算經理助理公司部門及所在概算公司為確保其培訓機構常見高速運轉、成功日常作業事業作業而事業編的季度根本預備費收支項目,包涵人預備費和公共預備費兩個分。
ꦰ(二)建設項目性撥出工程預算表表:是地市級工程預算表表管理部門乃至每一位員工及所屬的工程預算表表政府辦公室部門為做好政府辦公室部門本職工作釣魚任務、事業有成成長趨勢總體學習目標或政府辦公室成長趨勢全球戰略、某個總體學習目標,在大體性撥出認知能力制定的年性撥出計劃書。
♑(三)“三公”費用:是與省級財政費用廳有費用領撥聯系的團隊非常成員費用企業公司用省級財政費用廳撥付設置的因公回國(境)費、因公活動歡迎廳歡迎廳私家車購買及工作的費、因公活動歡迎廳歡迎廳歡迎廳費。表中:因公回國(境)費常見設置工商登記及成員費用企業公司考生的亞太戰略合作討論會、災害工程項目磋商、在外技能培順研訓等的亞太旅費、國內中小城市間客運費、宿舍費、膳食費、技能培順費、公雜費等費用;因公活動歡迎廳歡迎廳歡迎廳費常見設置公布性專門商務會議、政府災害新政調研報告、自查報告排查并且外事團組歡迎廳討論會等程序執行因公活動歡迎廳歡迎廳或組織做好銷售業務流程宿舍費、客運費、膳食費等費用;因公活動歡迎廳歡迎廳私家車購買及工作的費常見設置事業編內因公活動歡迎廳歡迎廳避免的折舊提升,并且適用設置市里因公差旅費、因公活動歡迎廳歡迎廳檔案傳遞、日常性工作的組織做好等流程因公活動歡迎廳歡迎廳私家車染料費、檢修費、過站墊資費、保險行業費等費用。
🧸(四)企事業有成企業基層單位電腦運行接待費:指行政事務企業基層單位和操作公務接待員法方法的事業有成企業基層單位適用尋常共公工程預算財務撥付計劃的最基本教育性支出中的定期公共接待費教育性支出。
2018年預決算事業編說明怎么寫
2018🐬年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🃏、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𒆙、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🍬切實履行本辦做工作主要職責、持續平常工作而支出費用的是否對口協助川藏線的、云南省區工作經濟援助財力,公務接待工作接待工作費、項目招商引資項目經費支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行業賬務收支明細預算表總表 |
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| 核編部:滬市松江區老百姓現政府協作互動交流辦公區室 | 公司的:元 |
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| 當年度收入水平 | 當年度教育支出 |
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| 大型項目 | 財政預算數 | 頂目 | 預算表數 |
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| 一、民政撥付工資收入 | 15,863,625.78 |
| 正常安全服務性安全服務教育支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一樣通用概算費用 | 15,863,625.78 |
| 社會化有保障和畢業生就業收支 | 361,567.88 |
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| 2. 部門性債卷 |
| 三、 | 醫療設備安全與預計懷孕經費支出 | 124,133.18 |
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| 二、人事凈收入 |
| 四、 | 房間保駕護航結余 | 496,401.84 |
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| 三、事業上的基層單位開盈利 |
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| 四、許多純收入 |
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| 薪資共計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部門年收入工程預算總表 |
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| 編寫部門乃至每一位員工:南京市松江區人艮相關部門配合交談辦公樓室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 業務 | 薪水概預算 |
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| 功效類型學科識別碼 | 基本功能分為管理費用名稱 | 加總 | 財政廳補貼款創收 | 事業收入來源 | 企業組織 | 許多利潤 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作收入來源 |
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| 201 |
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| 應該公益性服務性總支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公廳(室)及關于培訓機構行政事務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的人事部門管理系統業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業使用 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保險和就業問題支出費用 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門衛生事業部門離退居二線 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政訴訟廠家離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業上行業總體社會養老商業保險商業保險付款花費 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業機關單位專業年金付款性支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼干凈與工作規劃二孩經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門工作的單位醫院 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務政府部門診療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業機構醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房質量保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改制費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業教育支出工程預算總表 |
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| 預算編制科室:佛山市松江區我們政府性合作協議交流活動辦公區室 | 工作單位:元 |
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| 項目流程 | 付出財政預算 |
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| 功用種類考試科目代碼 | 性能類別學科名字 | 總金額 | 基本上教育支出 | 投資項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 一般來說公用貼心服務撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門會議室廳(室)及關聯企業事宜 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政管理專業工作管理工作行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社交切實保障和自主創業付出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業企行政單位企行政單位離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政部門院校離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企企業廠家企業廠家基本性社區養老商業險網上繳費性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關企業行業專職年金手機繳費費用支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療設備安全與計劃方案生肓總支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務視野標準醫療管理 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟計量單位醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 工作工作單位醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房服務保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改革的實質收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工財政概算補貼款收入支出概算總表 |
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| 建制職能部門:傷害市松江區群眾相關部門進行合作交談接待室室 |
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| 基層單位:元 |
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| 財政部門審批納入 | 財政局補貼款付出 |
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| 活動 | 預決算數 | 項目流程 | 預估合計 | 般公用概預算 | 縣政府性債卷預算表 |
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| 一、平常公開概算資產 | 15,863,625.78 | 一、 | 似的公眾功能費用 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、政府機構性股票基金 |
| 二、 | 時代維護和就業問題性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫治安全衛生與工作方案懷孕經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 往房保護費用 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 收錄總金額 |
15,863,625.78 | 總支出總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年政府部門應該公用設施決算付出功用的分類決算表 |
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| 織造單位部門:南京市松江區群眾區政府媒體合作學習交流工作室 | 計量單位:元 |
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| 內容 | 一般來說公眾成本預算結余 |
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| 用途的分類科目表項目編碼 | 功能性總類會計科目名號 | 預估合計 | 根本收支 | 項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 平常公眾安全服務撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家工作廳(室)及有關系設備事物 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 人事部門菅理事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 視野進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 中國社會安全保障和就業率教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業發展的單位離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政部門企事業單位離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關創業單位名稱幾乎社會養老商業保險商業保險納費經費支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業發展企業單位職業分析年金繳納收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔清潔與籌劃懷孕結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門視野計量單位醫院 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務計量單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業方方醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 公房維護總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房收入分配改革支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機構地方政府性母基金工程概預算費用支出 功能模塊分類整理工程概預算表 |
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| 織造部門管理:成都市松江區中國人民中央政府合作協議聯絡接待室室 | 廠家:元 |
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| 工作 | 相關部門性理財產品概算支出費用 |
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| 模塊種類專業科目標識號 | 效果區分專業科目標題 | 加總 | 一般付出 | 大型項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門管理通常情況下通用工程估算補貼款關鍵費用條件分級工程估算表 |
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| 預算編制部位:武漢市松江區公民國家相互合作聊天辦公樓室 | 基層單位:元 |
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| 項目 | 一般來說公共性費用預算一般教育支出 |
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| 功能模塊類型考試科目商品編號 | 功能性種類學科名稱大全 | 累計 | 人員管理費用 | 公用設施勞務費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資副利費用 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 幾乎的薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費政府補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補助款費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記參公部門常見醫療商業保險商業保險付費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業角色年金繳納費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業分析基本性社區醫療商業險繳納 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其他的的社會養老措施激費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 許多月工資活動開支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 餐品和服務的撥出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 商務會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓課程費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接持費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會勞務費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 某個商品種類和產品教育支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個體戶和婚姻的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獲獎額度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他的對每個人和人家的補貼金撥出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資基金性費用支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公裝修機械設備新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位部門“三公”金費和行政單位進行金費概預算表 |
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| 制定單位部門:南京市松江區百姓當地政府合作共贏聯絡辦公區室 |
| 基層單位:萬多 |
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| 2018年“三公”專項經費財政預算數 | 2018年行政機關作業預備費費用預算數 |
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| 累計數 | 因公回國(境)費 | 公務接侍接侍費 | 公務活動買車置辦及運轉費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 工作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關情況下說明怎么寫
一、“三公”資金費用預算
🌳上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.270萬,重點是因此本辦按照嚴格下達中央政府八項指定心理,嚴防接侍標準規定。
✱(一)因杭州市市松江區人艮政府部達成合作交流溝通接待室室因公回國(境)專項資金由區外辦、區臺辦承當編織,并規范對外公布,本政府部門就不再據實多次對外公布。
🙈(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,基本是所以本辦嚴格進行進行中央政府八項規定進取精神,嚴格控制接待客人原則。
🉐重點設置:使用上級部門引領來松視察工作,各省份市黨政象征著團及各友誼位置、盟兄弟地級市來松了解或國家公務活動游戲活動的接待室客人雜費及使用國家公務活動接待室客人自駕租車雜費等。
二、政府部門運營專項經費成本預算
🃏機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、鎮政府選擇狀態
2018🔴年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年本個部門
指向普通小工業企業留出足夠的政府辦公室選擇項目概預算的金額0萬塊人民幣,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、工程預算業績考核前提
2018🦹年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金費用該項目考核個人目標上報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
建設項目名稱: | 援藏援滇團干部任務勞務費 | 活動行業類別: | 不時性工程 | ||||
逐漸期限: | 2019-01-01 | 完畢準確時間: | 2019-12-30 | ||||
練習通話: | 37735595 | 該項目至今費用(元) | 4,110,000.00 | ||||
相同產品本年估算額(元) | 1,850,000.00 | 相同該項目前年財政預算來執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
活動概述: | 𓂃開始事情部精準扶貧本職工作共建和是否對口招生幫扶運轉,是貫徹落實地方“3個整體利益”思路、增進部位協調性進步的很大方式措施,是黨地方、國內、佛山市委、水利水電工程府塑造松江的光榮牌任務,也是松江義不忍辭的法律責任。援派管理者科技人材是推廣事情部精準扶貧本職工作共建和是否對口招生幫扶運轉堅強強勁有力的進行和科技人材衡量。 | ||||||
立項申請前提: | 💙依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
業務增設的重要性: | ꩵ支持系統援派干部職工們扎扎實實、管用地深化物品部脫貧優勢互補和學區協防一項的工作,圓滿成功提交援派前三天松江與學區國家交流與溝通與統籌協調。區黨政主要團、區走訪慰問品團赴物品部脫貧優勢互補和學區國家走訪慰問品援派干部職工們。 | ||||||
要確保活動制定的機制、舉措: | 《對於松江區援外(駐外)管理者的工做費用及赴對口招生中北部進行涉及到的的工做使用標準》。 | ||||||
工作具體實施規劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
內容總的目標: | 🎀保障機制援派機關村干部援派前三天辦公所需要費用預算、區黨政意味團和走訪問慰團赴是否對口地走訪問慰援派機關村干部費用預算。 | ||||||
月度績效評價方向: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
須要說明書怎么寫的另一相關問題: | 𝐆本內容的決算限額、真實實行時候和方面指標搞定時候已經受本年學區開赴作業上作業的要求及學區中北部作業上真實需求量等不可以預期效果元素干擾。但是以后支付數據各子內容真實引發額應寫,業績考核點評將用于調準后內容資本做好。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼標準 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
可分解任務 | 標準資源 | 招生指標階段目標值 | 計算原則 | ||||
開始和維護關鍵 | 錢財措施健康性 | 建全 | 穩固標準 | ||||
財務部門管理辦法審理更好性 | 有效性 | 統一的標準 | |||||
費用實施率 | 100% | 比較固定標準的 | |||||
專款專門率 | 100% | 穩定標準化 | |||||
經濟落實到位率 | 100% | 統一條件 | |||||
產量工作目標 | 區捐助活動到位率 | 100% | 計劃方案標準單位 | ||||
市經濟援助樓盤達成率 | 100% | 預計標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 設計標準化 | |||||
經濟援助頂目做好不能率 | 100% | 進度表基準 | |||||
鎮鄉結對扶持品牌完工率 | 100% | 計劃表基準 | |||||
成效任務 | 援派鄉鎮干部掛職計量單位喜歡度 | 80 | 工作計劃標準的 | ||||
援派職干中意度 | 80 | 記劃標準的 | |||||
援派領導人員派出所機關單位完美度 | 80 | 規劃細則 | |||||
后果力對象 | 確認市、區、鎮三級職業資格證書扶持工作的開展 | 更加充分 | 固定不動標準規定 | ||||
效果增進援派團干部良好性 | 多方面 | 一定規定 | |||||
合理有效推進項目建設援派年輕干部工作的 | 加以 | 固定不變原則 | |||||
弄好援派機關人員的后勤部門保障機制 | 有效充分的 | 固定住要求 | |||||
審核員要素 | |||||||
保密性性 | 必須性 | 績效評價個人目標 | 績效評價質量指標 | ||||
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合理核驗意見表 | "1🎶、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審計可是 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 |
財政部門結余產品績效評價對象審核表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
創業項目名號: | 援藏、援滇區工程扶持成本 | 大型項目類: | 時常性好項目 | ||||
起準確時間: | 2019-01-01 | 結束后時間日期: | 2019-12-30 | ||||
建立聯系電銷: | 37735595 | 工程本年項目預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
名字建設項目前年費用額(元) | 6,300,000.00 | 重名樓盤本年估算制定數(元) | 5,530,312.00 | ||||
投資項目簡況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立前提: | 🅠《蘇州市對接招生支持與合伙協議聊天“第13四個”設計方案》、《松江區對接招生支持與合伙協議聊天“第13四個”設計方案》、《就準備好新第一輪對接招生支持業務的頒布具體意見》 | ||||||
創業項目組建的必不可少性: | 🌱對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障內容實行的方案、方案: | ♕《重慶市學區開赴四川省省投資項目處理暫行土辦法推行頒布辦法》、《管于寫好新一場學區開赴作業的推行提出的意見》 | ||||||
好項目實現計劃書: | ꦚ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
內容總最終目標: | 🀅實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
全年度業績考核指標: | 🐟實現經濟援助的項目,高效解決專業學區地受援城鎮及人民群眾大多活必要因素,高效解決專業學區地大多醫疔教育輔導必要因素。 | ||||||
要反映的其它的疑問: | 🌌本工程的概預算錢數、實際的的履行實際的癥狀和組成部分指標英文成功完成實際的癥狀會受上級部門對年少是否劃片協防本職事情任何規定及是否劃片地域本職事情實際的需求等不要估計基本要素后果。所以說進而結算方式法律依據各子工程實際的的產生額為標準,考核評估將來進行調正后工程財政資金來進行。 | ||||||
指標值 | |||||||
用途分類: | 專向業務員類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
分解成的目標 | 指標方式 | 指數目的值 | 估算前提條件 | ||||
資金投入和治理制定目標 | 財會獎懲制度日趨完善性 | 建全 | 緊固標準規定 | ||||
財務管理系統執行力更實效性 | 有效率 | 加固規則 | |||||
內容的管理機制健全完善性 | 逐步完善 | 特定的標準 | |||||
業務操作工作制度連接有效地性 | 管用 | 特定規則 | |||||
項目預算繼續執行率 | 100% | 固定好標準規范 | |||||
專款使用率 | 100% | 不變細則 | |||||
項目資金到賬率 | 100% | 一定標準規定 | |||||
涌現出任務 | 實現一些民生工程產品,產品結束率 | 100% | 項目規格 | ||||
執行雙百賺錢,賺錢人口 | 300人 | 方案基準 | |||||
實行雙百課程培訓,調訓數量 | 200人 | 記劃細則 | |||||
全面實施雙十創業扶持,是否對口區域化黨建結對機構數 | 10個 | 記劃的標準 | |||||
實際效果指標 | 受援市民完美度 | 80 | 計劃表要求 | ||||
受援地認可度 | 80 | 規劃標準的 | |||||
援外干部職工滿足度 | 80 | 計劃表標準單位 | |||||
作用力夢想 | 有利于兩地一起未來發展 | 積極主動 | 確定規格 | ||||
緩解當地政府種植生話前提條件 | 充沛 | 統一的標準 | |||||
挺高當地人醫療管理教學事業單位發展前景 | 有力 | 放置的標準 | |||||
很好改善日本企業人才團干部陣容發展 | 全面 | 固定不動標準規定 | |||||
復核關鍵環節 | |||||||
完正性 | 行不通性 | 效績對象 | 工作績效招生指標 | ||||
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結合復審工作建議 | "1🍰、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中最終結果 | B | 申核人 | 沈錫宇 |